培训会员
热门点击:参观考察 中层干部 研发管理 采购管理 海关事务 秘书文秘 人力资源管理 销售营销 绩效管理 仓储管理
您现在的位置: 森涛培训网 >> 培训专题

企业内部控制培训专题

企业内部控制专题 企业内部控制专题课程:内部审计与反舞弊实务(邱健);企业内部审计与反舞弊实务操作(汤婧平);内部控制与风险管理(方岚);企业内部控制与风险管理全攻略(王二乐);基于风险的企业内部控制构建与运行暨评价案例精讲班(杨奕);...
培训讲师:邱健
2017年12月15-16日 深圳 | 2017年12月22-23日 上海
内部审计是现代公司治理的一部分,并且内部审计与公司治理之间存在互动关系。内部审计既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而产生了诸如战略审计、风险管理审计等新型的内部审计业务。有效的公司治理是保证内部审计充分发挥作用的前提,而内部审计作用的充分发挥又可以促进公司治理的完善和发展。... [培训大纲]
培训课程 课纲下载:《内部审计与反舞弊实务》.doc
培训讲师:汤婧平
2017年12月01-02日 杭州
课程收益 1. 建立一支高素质的审计团队 2. 建立科学先进的审计制度流程 3. 识别审计活动中的主要风险 4. 学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益 5. 分析和讲解内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法 6. 帮助学员了解如何防止舞弊,从反舞弊三角理论出发,从完善和净化环境出发从源头防止舞弊 7. 帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力... [培训大纲]
培训课程 课纲下载:《企业内部审计与反舞弊实务操作》.doc
培训讲师:方岚
2015年11月19-20日 上海
为了实现内部控制的目标,企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系,如何评价和改进企业的内部控制,这已成为企业可持续发展的关键。特别是《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨奥法案”)的颁布,标志着世界上最发达的资本市场的监管者已经将内部控制体系的建立、维护和评价看作是经营者的重要责任;并且,企业财务报告的核心不仅仅是单纯的财务信息,而且必须对企业的内部控制进行披露。... [培训大纲]
培训课程 课纲下载:《内部控制与风险管理》.doc
培训讲师:王二乐
2014年8月22日 北京海淀区
使学员系统了解不同风险所应该采取的正确策略,能够逐步建立以主动的“事前预防”和“风险预警”为核心的全面运营风险管理系统,从而帮助企业实现经营的效率和效果目标,确保财务报告及管理信息的真实可靠、资产的安全完整,并能够始终如一地遵循国家法律法规和有关监管要求,进而最终实现企业的战略目标。 ... [培训大纲]
培训课程 课纲下载:《企业内部控制与风险管理全攻略》.doc
培训讲师:杨奕
2014年4月25-26日 北京 (24日全天报到,培训共2天)
企业过去的竞争靠成本,现在的竞争靠技术,明天的竞争靠风险管理。成本与技术决定企业发展的快慢,而风险管理决定了企业的生死。企业的风险管理与内部控制体系建设和风控水平,是政府监管部门和投资者对企业提出的要求,也是对企业进行评价的重要方面。... [培训大纲]
培训课程 课纲下载:《基于风险的企业内部控制构建与运行暨评价案例精讲班》.doc
更多企业内部控制相关课程
· 企业内部控制推进实施与实战工具(实战专家)2014年4月18-19日 无锡,维纳斯酒店..
· 企业内部审计及内部控制与财务风险管理(郑洪涛)2012年4月21-22日(周六、周日) 杭..
· 企业内部控制操作实务高级研修班(张老师)2011年5月20-21日(周五-周六)上午..
· 企业内部控制与风险防范(林老师)2010年8月27-28日 深圳
· 《企业内部控制基本规范》暨内部控制与风险管理高级研修班(孙博士)
· 2009年最新长期股权投资、并购重组财税处理实务及企业内部控制与风险管理高级培训会(黄德汉、温兆文)上海班主题:企业长期股权投资、并购重组财税处..
· 《企业内部控制基本规范》的操作和运用技巧(黄教授)
· 企业内部控制与风险管理(贾虎)2009年7月25-26日 深圳
· 企业内部控制制度设计、实施评价与运行监督案例分析(郑洪涛)2009年7月25-26日 深圳
· 企业内部控制与财务风险管理(黄文锋)2009年7月4-5日 广州
· 2009年最新税收政策解析与税务稽查应对策略及企业内部控制与内部审计实务高层研讨会(多名专家)2009年5月22-24日 北京新兴宾馆
· 企业内部控制与公司治理(伍健康)2008年11月28-29日 深圳
· 关于举办“2008年《企业内部控制规范》案例解读与实施操作及全面预算管理方案设计实务操作高层研讨会”的通知(多名专家)2008年7月19-21日 苏州 (18日全..
· 企业内部控制与流程管理(吴春明)
更多企业内部控制相关专题
  • 海关事务
  • 企业税务
  • 税收政策解读
  • 营改增
  • 企业所得税法
  • 非财务人员的财务管理
  • 全面预算
  • 应收账款管理
  • 财务管理
  • 内部审计
  • 企业内部控制
  • 企业内部审计
  • 企业内部审计部门
  • 企业内部审计经理
  • 财务风险管理
  • 企业财务风险管理
  • 企业内审
  • 内部控制
  • 内部审计
  • 深圳内部审计
  • 企业内部控制相关文章
  • · 企业财务预算控制的39个原则
  • 企业内部控制相关下载
  • · 固定资产管理培训
  • · 全面预算管理与控制
  • · 企业风险管理与内部控制
  • · 内部审计与反舞弊实务
  • · IT信息系统审计培训
  • · 高级审计经理内部控制审计培训
  • · 企业内部审计培训
  • · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理
  • · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理
  • 关于我们 | 法律声明 | 服务条款 |热门课程列表 | 培训计划 | 网站地图 | 文字站点 | 加入收藏 | 用户中心
    固话:020-34071250、34071978 值班手机:13378458028(可加微信) 传真:020-34071978
    地址:广州市天河区东站路1号;常年法律顾问:北京市双全律师事务所 邓江华主任律师
    粤ICP备13018032号 Copyright (c) 2017 All Rights Reserved 森涛培训网 三策咨询.企业培训服务